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老師,請問上個月進項稅額沒有抵扣完,本月因為欠稅未抵扣完的進項稅不予抵扣,我應該怎么做分錄?

2023-10-23 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-23 22:11

你好 借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅

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你好 借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅
2023-10-23
同學你好 是不是發票異常了
2022-01-11
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-15
進項增值稅發票已經入賬但當月未認證,可在下個月或者以后某個月份再把抵扣聯認證抵扣掉的,在入增值稅專用發票的憑證時,把進項稅額記入”應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅“科目里即可,會計分錄如下: 1、取得進項票時 借:原材料/庫存商品(或其他相關科目) 借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款(或其他相關科目) 2、在第二個月或未來的某個月份把抵扣聯認證抵扣過后(即進項稅認證平臺勾選認證后),即可把待抵扣進項稅轉入進項稅額中的,會計分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2024-04-08
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅3000 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅3000 貸:銀行存款
2024-10-21
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