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老師好,收到增值稅留抵退稅額時分錄是這樣:借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

2020-10-22 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-22 10:46

你好, 計算留抵稅額時, 借記“應收留抵稅額退稅款”科目 ,貸記“應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實際退稅后, 借記“銀行存款” ,貸記“留抵稅額退稅”。

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快賬用戶5498 追問 2020-10-22 10:50

怎么過渡科目應退稅款借貸不一樣??

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齊紅老師 解答 2020-10-22 10:52

也可以這樣 收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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你好, 計算留抵稅額時, 借記“應收留抵稅額退稅款”科目 ,貸記“應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實際退稅后, 借記“銀行存款” ,貸記“留抵稅額退稅”。
2020-10-22
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
借銀行存款 貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-05-18
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
你好!同學可以看一下老師的圖片
2022-05-07
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