您好,是的,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師我想問(wèn)一下我進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了沒抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?怎么賬務(wù)處理?另外我想問(wèn)下,有社保的計(jì)提工資怎么做賬務(wù)處理?
老師,我想問(wèn)一下,前兩年已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理?
老師好,想問(wèn)一下,以前認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但是我賬上的資產(chǎn)已經(jīng)沒有了,我該怎么處理賬務(wù)呢
老師,你好,我想問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)稅金不抵扣該怎么做賬務(wù)處理?
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個(gè)月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
原股東300萬(wàn)認(rèn)繳,現(xiàn)153萬(wàn)轉(zhuǎn)給別人
a銷售方b購(gòu)買方,a票不夠找了c開發(fā)票,然后b應(yīng)該付給發(fā)票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報(bào)表,篩那個(gè)關(guān)鍵字是最后確認(rèn)的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的公司,稅務(wù)的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營(yíng)業(yè)3個(gè)月,還在虧損狀態(tài),還有設(shè)備款沒有付完,現(xiàn)在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬(wàn),他要起訴退款,他需要承擔(dān)企業(yè)的盈虧嗎? 2.另一個(gè)股東寫股金68萬(wàn)元,如果他起訴他要承擔(dān)企業(yè)的盈虧嗎 3.還有一個(gè)股東寫轉(zhuǎn)款82萬(wàn),如果他也起訴他需要承擔(dān)企業(yè)的盈虧嗎,寫轉(zhuǎn)款的我開個(gè)收款收據(jù)寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區(qū)別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉(zhuǎn)到支付寶,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價(jià)和數(shù)量的訂單,但是我們是一次發(fā)貨的,給客戶開發(fā)票時(shí),需要把每張訂單的數(shù)量分欄寫在一張發(fā)票上嗎,這樣更清晰一點(diǎn)
現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,企業(yè)24年是剛成立,籌備期間發(fā)生的招待費(fèi),我們記賬管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),24年收入為0,請(qǐng)問(wèn)我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以扣除嗎
事業(yè)單位法人證書單位名稱帶括號(hào)內(nèi)容,銀行不帶,稅務(wù)退稅退不回來(lái),需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號(hào)內(nèi)容的
您好,借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
您好,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款~個(gè)人社保。
老師就是勾選的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?有很多張不同的發(fā)票,金額可以寫一起嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了報(bào)稅的時(shí)候是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里也要填金額呢
您好,可以一起寫。填寫轉(zhuǎn)出金額。是的,也需要填寫。
但是我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的有些是買材料的,有些是辦公用品的,這樣怎么寫分錄呢
您好,借成本或費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
老師我想問(wèn)下,就是對(duì)方9月給我們開的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),10月份我給對(duì)方開了紅字信息表,人家10月份開了紅字發(fā)票和籃字發(fā)票回來(lái)。我9月的賬務(wù)處理需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?我9月的申報(bào)是正常申報(bào)正常抵扣?
您好,您9月若已認(rèn)證,需要填進(jìn)項(xiàng)紅字,不是轉(zhuǎn)出。