你好,現(xiàn)金流量表是按照真實(shí)的現(xiàn)金流填寫的,余額在貸方不是現(xiàn)金流,不能填寫,本期有沒有支付工資,按照實(shí)際扣款的工資填寫
請問老師我們應(yīng)付職工薪酬科目期末貸方為22萬,計(jì)提了未發(fā)放。無期初數(shù)?,F(xiàn)金流量表編制的時(shí)候在支付給職工和為職工支付的現(xiàn)金欄里應(yīng)該填負(fù)的22萬嗎,填了現(xiàn)金流量表就平了,不填沒有平,但是填了又感覺負(fù)數(shù)怪怪的
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
#提問#老師編制2020年度現(xiàn)金流量表時(shí),1.其中經(jīng)營活動支出中購買商品或勞務(wù)支出哪行,是填主營業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)發(fā)生額即利潤表中主營業(yè)務(wù)成本累計(jì)數(shù),本企業(yè)是勞務(wù)派遣代發(fā)的工資社保等都在此科目?2.如果填營業(yè)成本年發(fā)生額的話,問現(xiàn)金流中支付的職工薪酬填什么數(shù)據(jù)?填應(yīng)付職工薪酬貸方年度累計(jì)數(shù)額嗎?應(yīng)付職工薪酬含代發(fā)的工資及社保等嗎還是只是取管理費(fèi)用中工資數(shù)即可。如果取前者,那么同支付購買商品那行重復(fù)了?問到底怎么填老師?
本站前期問答中有如下表述:現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”,反映企業(yè)本期實(shí)際支付給職工的工資、獎(jiǎng)金、各種津貼和補(bǔ)貼等職工薪酬(包括代扣代繳的職工個(gè)人所得稅)。 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的填列金額來源,由庫存現(xiàn)金和銀行存款科目中付款項(xiàng)目里屬于支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金合計(jì)而來,其對應(yīng)科目為:應(yīng)付職工薪酬。 如果工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,實(shí)發(fā)和計(jì)提金額之間有差異,差異就是尚未申報(bào)代繳的個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)稅需在下月申報(bào)并繳納。請問:這種情況下,現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”該欄,是否應(yīng)該將尚未申報(bào)代繳的個(gè)稅剔除?所以以前問答的表述有矛盾之處,但是財(cái)務(wù)軟件自動生成的現(xiàn)金流量表中,卻是直接根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”發(fā)生額填列的。所以此處有疑惑。請老師指教。
您好,老師,股東代墊的職工費(fèi)利費(fèi),還沒有支付報(bào)銷款給回股東,但是在賬上做了掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工福利費(fèi)支出的賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方發(fā)生額合計(jì),老師,您今早跟我說實(shí)際發(fā)生額和稅收金額不用填,但是明細(xì)表那的稅收金額會自動調(diào)增為賬載的那個(gè)金額哦,這種員工代墊的福利費(fèi),還沒有支付給員工,而是計(jì)提,也是稅前不讓抵扣的嗎?要做納稅調(diào)增嗎?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認(rèn)收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實(shí)際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個(gè)體戶,公司申報(bào)房產(chǎn)稅的時(shí)候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報(bào)稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計(jì)提的折舊報(bào)稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計(jì)暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進(jìn)來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個(gè)稅有3個(gè)月,多算了一個(gè)員工,現(xiàn)在需要更正24年3個(gè)月個(gè)稅,請問如果更正個(gè)稅的話,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點(diǎn)嗎?另外開發(fā)票時(shí)需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費(fèi)支出怎么取數(shù),是管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費(fèi)
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報(bào)狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
沒有支付工資,這樣的話就平,差一個(gè)負(fù)數(shù)的22萬
沒有支付就不能填寫,現(xiàn)在現(xiàn)金流量表余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金嗎?
是的,不等于,我在支付給職工工資那里填負(fù)數(shù)就平了,填了才等于
這個(gè)你們本期有員工退款嗎,你拉一下銀行存款的明細(xì)看看是否有跟現(xiàn)金流有關(guān)的支付職工的