您好,分錄紅字沖回。
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
老師具體怎么做?請指教
您好。借:其他應收款(法人和股東)(紅字) 貸:實收資本(紅字)
老師,那就是做相反的分錄也一樣對嘛??
老師,那我之前收到的實收資本都是按其他應收款入賬的,現在該怎樣調整呢?
您好,是的,金額相同,正負相反。
您好,沒收款,都不計入實收資本。
老師,之前不是做的其他應收款么,然后有了實收資本業務都做到其他應收款了!這怎么調整啊!
您好,若是有錢進入,確認實收資本是沒錯的。
您好,要有資金進賬的過程。
老師,有進賬的過程,那我應該把其他應收款轉到實收資本怎么做賬呢?
您好,投資款入賬,借銀行存款,貸實收資本。
您好,支出,借其他應收款,貸銀行存款。
老師·~那我借:其他應收款,貸:實收資本,把之前做到其他應收款的就調整過來了唄?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,這樣調整賬務,是不稅務上就有風險了?
您好,您調整后的結果是其他應收款和實收資本金額都是零。紅字沖回調整。
老師,是的,調整過來都是零,但是之后我看之前會計有收到實收資本,但做的分錄是借:銀行存款或現金,貸:其他應收款,那我要調整的話,應該做借:其他應收款,貸:實收資本,對嘛?
您好,不是的,要看入賬的回單是否注明是投資款。若不是,您還應在往來科目處理。