你好,你們是小規(guī)模的嗎?29萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)29萬(wàn)加工費(fèi)的專票,要交多少稅還有附加稅
個(gè)體工商戶開(kāi)專票要交增值稅400塊,還有附加稅,要不要交印花稅
老師您好,個(gè)體工商戶,普票開(kāi)35萬(wàn),專票開(kāi)1萬(wàn),有沒(méi)有附加稅
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶第四季度季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)了,除了增值稅和附加稅,個(gè)稅也要交嗎?個(gè)稅交多少
老師,個(gè)體工商戶,加工服務(wù)業(yè),一年開(kāi)票不超過(guò)120萬(wàn),要交多少稅金?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
小規(guī)模,是價(jià)稅合計(jì)
增值稅=29/1.01*1% 附加稅等于增值稅的6%。
圖片怎么不好發(fā)
是不是這樣算
老師你幫我看一下
你好是的,是這么算的。
那外賬會(huì)計(jì)跟我要4點(diǎn)不到,他給我們到稅務(wù)局代開(kāi)
你好,他還有個(gè)稅,你沒(méi)有算上個(gè)稅的。
這樣算出來(lái)的金額也沒(méi)有4個(gè)點(diǎn)不到呀
你好,還有個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
就是所得稅么
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,你們不需要交企業(yè)所得稅。
那是幾個(gè)點(diǎn),
你們是什么征稅方式的?
什么征稅方式?不懂
就是你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是按什么來(lái)申報(bào)?
沒(méi)看懂,開(kāi)加工費(fèi)的票,老師能不能再幫我理一下,不好意思了
你好,你平時(shí)報(bào)稅嗎?你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是在哪里申報(bào)?
我們公司的電焊這塊被工人承包了,現(xiàn)在他幫我們開(kāi)票,交稅的錢由我們公司承擔(dān),工人承包的這塊是由我們外賬弄的
你都說(shuō)不上你是什么征稅方式的,沒(méi)有沒(méi)法給你算出具體的稅款來(lái)。