你好,對方在其他單位,有工資嗎?
高新技術企業,非本人公司職員,售公司產品拿提成,提成金額比較高?這種提成支付如何做稅務籌劃
高新技術企業,非本公司職員,售公司產品拿提成,提成金額比較高?這種提成支付如何做稅務籌劃,如果按公司人員來的話,又影響我們研發人員占比
老師您好,請問我們公司研發人員是有人來做兼職的,會更具他做成的結果給他勞務報酬。這個一次性付的金額比較高。需要他提供發票呢!還是我們自己在個稅系統里面報呢?
公司給銷售人員產品保底價,業務人員的提成金額比公司的保底價要有時高出幾倍。正常操作是應該扣個稅的,但是現在沒扣個稅。公司利潤好高,這部分又不走工資走。哪位有啥好的方法呢
ABC?科技公司主營某種教學智能設備的研發、生產、銷售,與某學校達成協議:向每一個學生銷售學習用移動終端設備(PAD)并收取一定價款,向學校免費提供對應的高科技黑板,PAD?和黑板組合使用。這種情況下,ABC?科技公司對該筆業務如何確認收入和成本?(比如:會計上如何看待這類業務?如何處理一邊免費與一邊收費的關系?免費的產品在賬務上如何處理?如何計量?)
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
不清楚,應該有。但如果按我公司人員,又會影響我們研發人員占比
這些人干幾個月的
他手上有項目就過來,沒項目就不來
也就是一直有是嗎 那就是勞動用工的
應該算是兼職銷售更合適
那就需要勞務費發票
給你們開勞務發票就可以
收到勞務發票,算銷售費用吧。個稅我們可要扣
你好是的,需要你們代扣代繳。
在個稅平臺,每月按勞務報酬抱嗎
你好 是的 是這么申報的