你好? ? ? ? 是的 是這樣來體現分錄的??
勞務公司 開的勞務費發票,發工資就是勞務成本,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這個勞務成本需不需要結轉到主營業務成本?
你好,服務業計提和結轉服務人員工資 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:主營業務成本 貸:勞務成本
老師 勞務工資可以通過這樣提現成本嗎?借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 結轉勞務成本:借:主營業務成本 貸:勞務成本
運輸公司給司機開的工資做進勞務成本后直接結轉進主營業務成本? 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:主營業務成本 貸:勞務成本 這樣對嗎?
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
我們給勞務公司下的員工發工資、保險費,勞務公司只有勞務派遣證,目前沒人力資源服務許可證,對方可以給我們開具人力資源服務——勞務派遣服務發票嗎
結轉時勞務成本的二級科目是工資吧
你好是的 二級科目就是工資這些?
貸:主營業務成本-勞務成本 勞務成本-工資這樣嗎
你好? ? ?借:勞務成本-工資貸:應付職工薪酬借:主營業務成本-工資貸:勞務成本-工資?
設不了勞務成本-工資這個科目
你好? ?你們二級科目明細設置不了嗎? ?
沒有勞務成本這個一級科目
你好 你們沒有的話直接用主營業務成本來做了?
主營業務成本-勞務成本這樣嗎
你好? 主營業務成本-工資就行了。 不需要去勞務成本了?
那不能按照上面那個分錄做了,借貸不都是主營業務成本了嗎
你好? ? ?直接做 借主營業務成本貸應付職工薪酬了? ?
借主營業務成本-提供服務成本貸:應付職工薪酬-工資
你好 是的直接做賬就行了。? ??
這樣感覺不對呢
你好可以這樣來做賬的??
結轉就重復了
怎么會重復了。 你做一筆就行了。? ? 借主營業務成本-工資貸應付職工薪酬-工資。? 月末接站借本年利潤 貸主營業務成本-工資