你好,同學。 那你就不用交稅的啊。
實際工作中我遇到了一個實戰的問題,我新入職一家小規模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調整表上收入調增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現在賬上還掛著這20萬預收賬款呢,請問,1.這調整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢?還有還發現成本還調減了22萬,應付賬款有家20萬的掛賬,實際已經付清款了,當初付款時直接做到主營業務成本了,沒有收到發票,實際收到發票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師好,請問今年收入1萬,成本9萬(其中8.5萬是去年結轉的無票設備折舊費),匯算清繳時這8.5萬已經調增了,現在申報所得稅時提示成本比收入大,請問這種情況要怎么處理?
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發票怎么做賬,怎么申報匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負,發票的是正 匯繳時納稅調增30,因為無票的成本費用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關的支出,賬載30,稅務0 請問老師,這個調增的30萬要不要做 借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業務成本,這筆分錄
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發票怎么做賬,怎么申報匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負,發票的是正 匯繳時納稅調增30,因為無票的成本費用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關的支出,賬載30,稅務0 請問老師,這個調增的30萬要不要做 借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業務成本,這筆分錄
老師好,請問:我是建筑勞務公司,2024年計提的工資有90萬元沒有結轉到成本(是因為還有些發票沒開沒確定收入),工資還有90萬都沒發放,請問現在做2024年的企業所得稅匯算清繳,那個職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填呀?(說明,本公司24年收入只有1.3萬,計提工資94萬,其中管理人員工資2.7萬,工人工資91.3萬,結轉了1.3萬(已發)的主營業務成本,剩90萬未結轉、未發放)
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
現在申報系統提示有風險,存在是否少計收入等問題,這樣提交申報沒有稅務風險嗎?
還是要把這8.5萬在9月紅沖掉
如果這是你真實業務數據,就沒有問題,直接申報就是