你好,不需要計提所得稅就是了,差額部分不需要沖銷多計提所得稅?
老師,就是三季度是虧損,那不需要計提所得稅。 但是和之前提的所得稅直接,有一個差數(shù)。就是這個月虧損數(shù)的所得稅。 這個要怎么辦
第四季度虧損,但年末有盈利,是否一定要計提盈余公積?第三季度忘記計提所得稅,第四季度虧損不需要交所得稅,那是否需要補(bǔ)計提第三季度的所得稅?因疫情優(yōu)惠政策,第三季度的所得稅可以連同第四季度一起交,但第四季度因?yàn)樘潛p,所得稅的金額是否會有變化?分錄分別怎么做?
老師,我賬上去年是虧損了11000元,今年賬上盈利10000元,都是3季度才盈利的,之前是虧的,那我3季度要計提所得稅1000元,,但是所得稅季報的時候彌補(bǔ)掉去年的虧損不要交稅,那這個我要怎么計提所得稅,這樣的話,我的賬上和申報的就不一致了
以前年度是虧損的,今年第一季度是盈利的,但是不足以抵虧損,那這個季度還要計提所得稅嗎
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費(fèi)是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因?yàn)樗枚悎蟊碜詣涌鄢艘郧澳甓忍潛p。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦
老師,一般納稅人外購產(chǎn)品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務(wù)?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費(fèi)用還是做成本
我這個第一項(xiàng)是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費(fèi)用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進(jìn)的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項(xiàng)目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補(bǔ)繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——跨期扣除項(xiàng)目”的“調(diào)減項(xiàng)”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進(jìn)項(xiàng)都是從個人那里收的沒有票,那這個進(jìn)項(xiàng)票咋取得呢?謝謝老師
就是說這個差數(shù)不需要管他,等年末調(diào)整嗎
你好,等到匯算清繳的時候調(diào)整?