你好,這個是可以全額抵扣的,在這個表格填寫抵扣
你好,我們是新公司購買了160元的稅控盤開票內(nèi)容是:信息安全產(chǎn)品/增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤。還購買了服務(wù)費(fèi)300元,開票內(nèi)容是:軟件/51信享云臺標(biāo)準(zhǔn)版,都是電子普通發(fā)票,請問可以全額抵扣嗎
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費(fèi)280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細(xì)嗎?
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費(fèi)280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細(xì)嗎?
老師,9月回來我買的稅控盤和稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票了,給我開的是電子普通發(fā)票,稅控盤160,服務(wù)費(fèi)280,可以440 全部抵免吧?電子稅務(wù)局里面在哪填寫?
你好老師,分支機(jī)構(gòu)購買稅控盤 和 一年的服務(wù)費(fèi) 取得增值稅電子普通發(fā)票,這個都可以抵扣稅款嗎?是全額抵扣嗎?
完全在境外的費(fèi)用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉(zhuǎn)私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉(zhuǎn)呢
機(jī)動車發(fā)票是電子的還是紙質(zhì)的?
老師您好,工商年檢,網(wǎng)站和股權(quán)變更都沒有怎么申報
當(dāng)天來回有沒有差旅補(bǔ)貼?
老師,公司注冊資本實(shí)繳了,現(xiàn)在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認(rèn)銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業(yè)外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業(yè)外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務(wù)局有歷史遺留2017票未抵扣,財務(wù)軟件賬是平的,稅務(wù)局這兩月發(fā)短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發(fā)票給我們可以嗎?
填在本期發(fā)生額?
你好,你單位本期有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎??
沒有,我們籌建期,目前沒有開過發(fā)票,只有別家給我們開的,進(jìn)項稅
你好,本期發(fā)生額填寫440,應(yīng)抵扣440,實(shí)際抵扣0,期末余額440
老師,增值稅表三,我們只有進(jìn)項就不用填吧?
你好,只有進(jìn)項不需要填寫增值稅附表三的?
老師,我在增值稅服務(wù)平臺已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票了, 增值稅表二就是自動生成的吧,我核對一下就不用填別的了吧?
你好,有的地方是自動生成,有的地方是需要自己填表的?
老師,我們涉及稅的什么業(yè)務(wù)也沒有,9月只有專票進(jìn)項稅,和440的抵免,表二里面跟認(rèn)證的進(jìn)項稅是一致的,沒有別的要填寫得了吧?
你好,是的,沒有別的地方需要填寫的?
老師,專票進(jìn)項稅不用繳納稅款吧,等我們有了銷項稅再繳納了吧?
你好,是的,是這樣的?
這個怎么填
你好,本期發(fā)生額填寫440,應(yīng)抵扣440,實(shí)際抵扣0,期末余額440