你好,同學(xué)。 2018年2月1日至到期還有3個(gè)月,因此貼現(xiàn)息=20000*7.2%*3/12=360 貼現(xiàn)凈額=20000-360=19640
M公司于20×7年11月1日取得面值20000元、6個(gè)月期的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,作為應(yīng)收賬款的收回。20×8年2月1日,M公司因急需資金向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率7.2%。[要求]1、計(jì)算應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)凈額; 2、編制應(yīng)收票據(jù)取得、貼現(xiàn)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
M公司于2019年6月5日收到甲公司當(dāng)日簽發(fā)的帶息商業(yè)承兌匯票一張,用以償還前欠貸款。該票據(jù)面值100萬(wàn)元,期限90天,年利率2%。2019年7月5日,M公司因急需資金,將該商業(yè)匯票向銀行貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率3%,貼現(xiàn)款已存入M公司的銀行賬戶。1.計(jì)算M公司該項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)期,票據(jù)到期值,貼現(xiàn)息和貼現(xiàn)所得額。2.編制M公司收到以及貼現(xiàn)該項(xiàng)票據(jù)的會(huì)計(jì)分錄。3.2019年7月末,M公司對(duì)所貼現(xiàn)的該項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)告中應(yīng)如何披露?4.該項(xiàng)票據(jù)到期,甲公司未能付款。此時(shí)M公司將如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
M公司于20x7年11月1日取得面值20000元、6個(gè)月期的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,作為應(yīng)收賬款的收回。20x8年2月1日,M公司因急需資金向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率7.2%。[要求]1、計(jì)算應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)凈額;2、編制應(yīng)收票據(jù)取得、貼現(xiàn)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
M公司于20×7年11月1日取得面值20000元、6個(gè)月期的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,作為應(yīng)收賬款的收回。20×8年2月1日,M公司因急需資金向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率7.2%。要求:計(jì)算應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)凈額;編制應(yīng)收票據(jù)取得、貼現(xiàn)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
、唐朝公司于2X14年6月5日收到清泉公司當(dāng)日簽發(fā)的帶息商業(yè)承兌匯票一張,用以償還以前貨款。該票據(jù)面值100000元,期限為90天,年利率為6%。2X14年7月15日,唐朝公司因急需資金,將該商業(yè)匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為9%,貼現(xiàn)款已存入銀行。要求:(1)計(jì)算唐朝公司該項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)天數(shù)、到期值、貼現(xiàn)利息和貼現(xiàn)凈額;(2)假定票據(jù)不帶追索權(quán),編制唐朝公司和該項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)有關(guān)的所有會(huì)計(jì)分錄。
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
編制應(yīng)收票據(jù)取得、貼現(xiàn)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
取得: 借:應(yīng)收票據(jù) 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000 貼現(xiàn):借:銀行存款 19640 財(cái)務(wù)費(fèi)用 360 貸:應(yīng)收票據(jù) 20000