你好,填5個月的合計。
老師您好,請問公司職工補交之前月份的社保費,補了5個月的,那么在申報個稅時填收入及減除表時填寫扣的5個月的還是只能填一個月的數據啊
老師,我們有一個員工,他那個社保是在八月的時候從五月份開始給他補繳的,但是5,6,7,3個月我在個稅系統申報時候,工資還是申報的5000也沒有填寫這個養老醫療保險個人部分,那八月份社保補繳了之后,請問這個個人保險部分要填上去嗎?是一次性把前三個月的一起填了還是只填八月份的呢
老師,我們現在確定享受5%的加計扣除,之前報稅都沒填寫,想要7月份申報的時候填寫這個加計說明,請問7月申報時,我加計抵減填的數據,可以將之前1-5的數據加起來一起填在6月里面嗎,還是只能填6月進項加計抵減的數據
老師,你好!請問一下新員工是在10份入職,當月購買了社保并補交了9月的社保,請問一下在申報個稅的時候,入職時間是填9月還是10月?
我們公司本來5月份發放4月份工資,工資表只扣4月社保,但因為社保局要求當月社保當月繳納,即5月本月要繳納5月的社保,導致4月工資表要扣4、5兩個月社保,我們做個稅申報的時候,社保數據應該怎么填寫?是填兩個月的還是只把當月的填進去?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那下個月在申報個稅就只填一個月的是吧,可以改的對吧
是的,是可以改的,按實際的填
好的,填的只是扣的個人那部分數據對吧老師
是的,只是個人那部分。
好的謝謝老師
不客氣,方便請五星好評一下,謝謝