七月做繳納的分錄 借應付職工薪酬-單位社保 其他應收款-個人社保 貸銀行存款。
老師,我司發6月份工資扣7月份社保,我當時在計提6月份工資的時候,只計提了6月份買社保員工的工資,現在人事發的6月份工資表中包含7月份買社保的員工,那現在是要在7月份補計提6月份的工資嗎
5月份沒有計提6月份社保,6月份沒有繳納社保,7月份補繳了6月份的社保。7月份會計分錄怎么做
7月份才給員工買了社保,那計提社保應該6月份還是7月份計提呢
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
老師好,社保可以補繳三個月,那6月份沒有購買了,現在6月7月/8月能在這個月25號前補繳嗎?這個月扣的社保是9月份的社保嗎?
老師,小規模納稅人普票正常稅點3個點,開票現在都是1個點,銷售做賬計提應交稅費按1個點提的,現在把應交稅費轉轉營業外收入,按一個點轉還是3個點轉,
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
工會支出,會員產生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
老師!假如有一百萬的庫存商品一直沒有銷售出去,注銷公司的時候這一百萬庫存該怎么處理呢?要交稅啥的不?
員工因為受傷,公司支付的慰問費計入什么
老師,如果租房面積433平米,然后總金額62500元,那單價就是倒計100多是吧?
老師,我們遭到員工投訴說2月少發他工資,他每個月工資3000,2月份因為過年休息實際應發2400,他覺得少發他600,但是不巧這個月個人所得稅申報是按照3000給他申報的,這種情況應該怎么辦呢,是給他更正之前的申報嗎,前提是他已經提出勞動仲裁了,個稅截圖也已經申報到法院了,這種情況怎么辦呢
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
老師,物業公司在賬務處理上有什么特點?應該不復雜吧
老師,您好,外地的建筑服務業務結束了,是不是財務上還得辦個什么業務
我在電腦上寫會計分錄借應付職工薪酬-單位社保借方直接是紅字負的也可以嗎?
不對吧,你計提的分錄是借管理費用-單位社保 貸應付職工薪酬-單位社保,所以繳納就是我上面的分錄
沒有計提
借管理費用-單位社保10000 貸應付職工薪酬-單位社保1000 借應付職工薪酬-單位社保10000其他應收款-個人社保2000貸銀行存款12000。 這是全套分錄,應該這樣做