你好 是的 清卡之后買
老師,增值稅和附加稅申報(bào)完了,但是企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),我急著申領(lǐng)發(fā)票,請(qǐng)問可以執(zhí)行清卡操作嗎?
老師,本月需要做企業(yè)所得稅還財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào),先報(bào)了增值稅可以去領(lǐng)發(fā)票嗎?
增值稅企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表附加稅都申報(bào)完成,但是還沒有繳款,這樣可以去稅務(wù)局領(lǐng)取發(fā)票嗎,還是說交完稅才能領(lǐng)發(fā)票
老師,一般納稅人季度申報(bào)稅,是不是增值稅申報(bào)過,就可以領(lǐng)發(fā)票了?還是必須等企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表一起申報(bào)完才能領(lǐng)發(fā)票?
本月已申報(bào)繳納增值稅及各項(xiàng)附加稅 、社保已申報(bào)繳納了,還有所得稅沒有申報(bào),我10月份的發(fā)票還沒有領(lǐng)取 我可以先去領(lǐng)10月份發(fā)票嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
老師,顯示核心征管系統(tǒng)無此申報(bào)記錄是怎么回事兒?
你好,你這是申報(bào)哪個(gè)稅?
增值稅的申報(bào)
你看一下,你點(diǎn)了扣款嗎?
然后再去你的開票系統(tǒng),里邊點(diǎn)反寫。
剛剛申報(bào)成功了,有留底就不用再申請(qǐng)扣款吧?顯示申報(bào)成功就可以了對(duì)嗎?
需要 祖耀 增值稅就要點(diǎn)。
有留底也要點(diǎn)扣款?有留底應(yīng)納稅額為0的話附加稅是不是也是0?
你好 是的 要點(diǎn)扣款 是
我操作扣款為什么顯示說0申報(bào),不能扣款
你點(diǎn)了扣款就可以 其他的不用操作,又不是讓你真是扣款。
嗯,剛剛查的是申報(bào)成功了,為什么首頁還是顯示事項(xiàng)中有增值稅待辦?
你好 你關(guān)了重新進(jìn)看下