根據(jù)你實際交增值稅去申報附加稅就可以,
老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個稅,季度申報都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個月我要做什么。因為剛?cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報,下個月10月分申報第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬,就可以免征增值稅額?相應的附加稅也免了。老師可以指導一下嗎?
老師,我還是剛才那個小規(guī)模,咨詢下,現(xiàn)在主稅申報完了,相對應的附加稅申報有沒有什么需要注意的事項,我上個季度被稅局打電話了,這次申報特別沒底
老師,我公司是小規(guī)模納稅人季報,第一季度當時政策還沒出來,1,2月的增值稅按3%算的,三月份政策出來了說按1%,現(xiàn)在稅務局打電話意思是要沒享受三減一的政策要求申請退稅,那么我是要退前兩個月的嗎?怎么申請操作呢?
老師你好,請問一下小規(guī)模季度報稅,但是現(xiàn)在報稅的時候可能和金稅盤這個季度開票金額不一樣,不過已經(jīng)申報成功了。然后請不了卡,說比對不通過。想撤銷申報,沒有撤銷的選項,那我現(xiàn)在應該怎么辦
老師,我原來一直在自然人個稅里申報本公司的個稅,公司現(xiàn)在成立分公司,也需要我報稅,我下午有打電話咨詢稅務局,同個電腦是否可以,報兩個公司的個稅,我按稅務局的方法添加了新公司的名稱,成功添加了,但是我發(fā)現(xiàn)我原來申報的那家公司里面申報的明細打不開,這是怎么回事?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
增值稅申報表沒有扣除的稅款
小微企業(yè)未超季度三十萬,
這種情況附加稅直接保存申報就可以了?
是的,直接保存就可以。一般我看學員反饋是自動0申報了,要是這個沒有交增值稅話,