4、批發(fā)和零售的種子、種苗、、農(nóng)機(jī)。 也是免稅,這個(gè),
我們是商貿(mào)公司一般納稅人,進(jìn)了免稅的農(nóng)用噴霧器,我們開出去的稅率是多少?有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師,對方是農(nóng)業(yè)公司,給我們開的是免稅普票比如是10萬。我們是新成立的農(nóng)業(yè)科技公司一般納稅人,購買他們的農(nóng)產(chǎn)品(含包裝物)進(jìn)行銷售,我能抵扣進(jìn)項(xiàng)多少稅率?另外我的銷項(xiàng)稅率是多少?有沒有一套會(huì)計(jì)分錄
你好,我是批發(fā)零售商貿(mào)公司,一般納稅人,13個(gè)點(diǎn)的稅率,我們有張進(jìn)項(xiàng)9點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅率,我們只能開13的稅率出去嗎?還是9的稅率也是可以開的
老師,我們是一般納稅人,購買免稅農(nóng)產(chǎn)品開票稅率是0或者免稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
一般納稅人取的農(nóng)場開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅的普票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,稅率是多少
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
意思是我們開出去也是免稅的嗎?
是的,農(nóng)機(jī)這個(gè)是免稅的,