同學(xué)你好 這樣操作也可以的
老師您好,請問一下以下情況應(yīng)當(dāng)如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應(yīng)商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務(wù)一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應(yīng)商開票到B,由B付款到供應(yīng)商。請問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應(yīng)商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費(fèi)的方式嗎?
老師好: 老板在小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務(wù)類的公司,老板就找關(guān)系在此地址注冊了個體戶(A),然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個人,從此A交給B來打理,A發(fā)生的經(jīng)營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費(fèi)發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司,以后所有的收入、成本、費(fèi)用等發(fā)票都開B公司的戶頭,個體戶A就是個空殼,不做賬,每次都零申報,只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風(fēng)險?
老師,早上好!想請教下就是同一老板有兩家公司,A是旅游開發(fā)有限公司,B是文化發(fā)展有限公司,B主要針對有些客戶開票報銷用,因為有些單位不能報銷旅游類的發(fā)票,所以公司就由B來接收這類客戶,但實(shí)際接待的是A,到月底由A開票給B,把收入轉(zhuǎn)給A,這種操作可以嗎
老師,請問,我們有A和B兩家公司,當(dāng)時跟客戶簽合同的時候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實(shí)際上銷售的時候,因為我們是天貓店,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進(jìn)項但是沒有銷項,B公司有銷項沒有進(jìn)項,我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
請教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務(wù)公司,他們的解釋說,因為B是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師,我社保增員,只需要增三險,不要增醫(yī)保,怎么做
每個年末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 這筆分錄有附件么
老師,匯算清繳表需要勾選的是哪幾張表格?
老師,對公支付的五千元貨款,對方開不了發(fā)票,我怎么入賬啊
請問事業(yè)單位能給外國人開發(fā)票嗎?單位名稱如何開呀(外文還是中文)?
委托監(jiān)理合同要不要印花稅
老師咨詢一下,營業(yè)執(zhí)照范圍是供應(yīng)鏈服務(wù),那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農(nóng)產(chǎn)品公司
老師,企業(yè)所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本?
老師在實(shí)操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
學(xué)員追問:那收入100,全部轉(zhuǎn)出可以嗎。
按照開的發(fā)票來做就行了