借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。
公司中秋發的過節費走福利費還是應付職工薪酬?
發給職工的中秋過節費應該用什么科目?管理費用-職工薪酬?
請問老師,管理費用下面工資,福利費,是不是都要通過應付職工薪酬科目過渡?也就是應付職工薪酬下面的明細科目和管理費用對應的都要通過應付職工薪酬科目過渡是嗎
匯算清繳時,科目:應付職工薪酬 與科目:管理費用-應付職工薪酬 金額不一致,期間費用的職工薪酬按照管理費用填了,那應付職工薪酬支出及納稅調整明細的金額是按照什么填,
中秋福利,員工沒人發過節費1000,需要繳納個稅么 借 管理費用 1000 貸 應付職工薪酬 福利費 1000 借 應付職工薪酬 福利費 1000 貸 銀行存款1000
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款
這樣做對嗎?
你好不對,必須通過應付職工薪酬。
這個之前沒有計提,當月支付的時候也要通過“應付職工薪酬”對嗎?不能直接入“管理費用-福利費”?
是的,當月支付的也得這么做。