你好,2017年購進的設(shè)備,抵扣了17%的進項稅,現(xiàn)在要賣掉,開的銷售發(fā)票稅率是按13%?
我想咨詢一下,我有一張156000的進項稅票,我現(xiàn)在開了一張價稅合計為76320元的銷項票,我是一般納稅人,稅率為13%,我想知道我需要多少進項稅抵扣
老師,咨詢個問題,銷售使用過的設(shè)備,18年12.31日后購置的,抵扣過進項稅的,必須按13的稅率開票,還是可以選簡易方法
咨詢一個問題,2017年購進的設(shè)備,抵扣了17%的進項稅,現(xiàn)在要賣掉,開的銷售發(fā)票稅率應(yīng)該是多少?
2011年購買的車間設(shè)備已抵扣17%進項,現(xiàn)在賣這設(shè)備,給對方開發(fā)票稅率是多少?
公司2020年購入一個設(shè)備,現(xiàn)在想賣掉,給對方開票應(yīng)該按多少的稅率開呢?購入的時候取得的是普通發(fā)票,我們公司是一般納稅人
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學(xué)堂里有用友財務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
什么情況可以2%呢
你好,如果固定資產(chǎn)的進項稅額沒有抵扣,是按3%的征收率減按2%征收增值稅