您好,正確是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目。
老師好,我8月份只有進(jìn)項(xiàng)稅額,是車票計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在8月的月末是不不用賬務(wù)處理呢?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
您好!現(xiàn)在公司沒有生意。2月份6月份8月份只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)(三個(gè)月進(jìn)項(xiàng)合計(jì)325.57元)3月份開票金額1352.39元。其余月份都是零申報(bào)。一年不能有太多零申報(bào)。我九月份是做360元未開票收入還是繼續(xù)只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)呢?(九月份準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額70元)
老師,這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷賬,月末需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄如何做呢?
老師您好,請(qǐng)問剛和前任會(huì)計(jì)交接完,前任會(huì)計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會(huì)計(jì)做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅和個(gè)稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個(gè)銀行卡就要做3個(gè)分錄???
員工工傷會(huì)計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請(qǐng)問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場(chǎng),正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會(huì)有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
分錄怎么做呢?
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
您好,最終應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額是零