同學,您好,做的沒有問題
老師,這個經營范圍是不是不能開機械費
老師,請問下,我發現24年4季度度的財務報表有誤,我更正了,涉及到24年季度所得稅申報也有誤,需要更正申報,在哪里可以更正呢?
老師,剛接受一家新公司,商貿企業小規模,從23年就有銀行流水了,24年也開了錢,增值稅是繳了,其他都是零保稅,財務報表也是亂填的,填了個貨幣資金,一個其他應付款,老師我該怎么辦
企業買了期權產品 賣出看漲期權,收了銀行期權費 定了結匯匯率7.2 到期結匯匯率7.3銀行行權,我公司按7.2結匯。收到的10000元期權費怎么做賬?
我們公司在2020年購入1200萬的設備,可以享受一次性扣除政策嗎
小規模納稅人,月底如何結轉增值稅,如果季度銷售額未達到30萬,怎么記賬?
老師,請問美金賬戶能收港幣嗎,還是說要開通港幣賬戶
老師我們是一般納稅人,3月開了一張免稅的技術開發費用,我在電子稅務局都填寫哪個模塊
老師,我是個體戶一般納稅人,申報a表時候,數據自動帶出來的,跟我的利潤表數據不一樣可以改嗎?,收入是一樣,成本是不一樣
一般納稅人月底增值稅如何結轉?
抵稅的分錄需要什么時候做?
還沒有銷項。
什么時候抵扣什么時候做就可以了
那直接計入管理費用,忘了抵扣怎么辦。
這個一般不會忘記的,如果忘記了,企業不做抵扣,不享受這個政策了。
要不現在不抵稅但是可以先做,借:應交稅費-應交增值稅 借:管理費用 紅字 嗎? 先做會怎么樣?不符合會計準則嗎?
同學,您好,這個不可以的。
那為什么很多會計都這么做呢?有的會計購買時直接做,借:應交稅費-應交增值稅。貸:庫存現金。
同學,您好,這個是不可以的,政策沒有這樣的。