您好 請問有沒有預付賬款科目
老師我9月份沒有應付賬款,明細里面也沒有應付賬款,資產負債表里出了應付賬款的數據
資產負責表,應付賬款成負數,我怎么調,因為按業務回單做的,就是我支付貨款的這家,沒有二級明細,也沒有應收賬款的明細,所以新建應付賬款明細,所以應付賬款就成了負的,咋調
汪老師,你剛剛回答了我的資產負債表實操里學做賬,我預付賬款借方明細+應付賬款借方明細—壞賬準備,可我還是不明白,我是根據明細賬填資產負債表,還是根據余額表填資產負債表,前面有告訴我根據總賬填資產負債表?
老師,晚上好! 為何我的資產負債表里面的其他應付款是負數呢? 我點開看了對應明細賬所有數據都是正數呢?
老師,我們這個預付賬款明細賬沒有數據,但是資產負債表里有數據了,這個是是什么意思,預付賬款的借方余額就是應付賬款的借方數吧
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
有,預付賬款金額都對呀
老師找到了,是收到公司退款,然后打到他新注冊的公司,這個分錄怎么做?
老師找到了,是收到公司退款,然后打到他新注冊的公司,這個分錄怎么做
公司付款的時候分錄怎么寫的?
借預付賬款,貸銀行存款
老師是用紅色沖嗎?
是的 用紅字沖銷 然后再寫