同學你好 為什么財政撥款? 借費用成本科目 貸應付賬款 借銀行 貸專項應付款 借應付賬款 貸銀行存款 借專項應付款 貸營業外收入
小型微利企業--物業公司,有員工需發醫藥費, 領導讓開發票以物業費的形式開了一張1萬的發票,然后財政撥款1萬打到了物業公司的賬戶,現在把1萬又打給了員工,這比應該怎么記分錄呢?
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬,貸主營業務收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業務提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師。
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發票的回款,我現在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
老師您好,有一個公職人員退休后在我們公司上了5年班,陸續領了70多萬的工資,現在把工資都退回公司賬戶了,后期要以發票的形式再將這70多萬支付給這個人,今年我們公司沒啥業務,公司基本沒收入也沒費用支出,就有兩個人在發工資,我們是一般納稅人用的小企業制度,請問這70多萬應該怎樣操作?
老師,請問我這個月季報報過了,但是24年的年報還沒報,24年有虧損,怎么辦
老師 小微企業年度匯算清繳報哪幾張表
清理往來款,有些應收應付(其他應收應付)處理不了的,如何操作呢?憑證如何記賬呢?
15號筆記下載不了,怎么下載
員工離職一次性的經濟補償金入什么科目呢?
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
題138,成本法轉權益法的后期追溯調整我不會,請老師幫忙
老師 請教個問題 我給別的公司租的集裝箱 他給我損壞了一個 合同上寫按重置價格賠償 那我賬務上怎么處理?先做報廢 入營業外支出 假如我的損失是10000元 那按合同他給我賠10000元 我在做營業外收入?
想請問一下,公司租賃進來的房子,又轉租出去,這個是開什么發票呢?
老師,個體戶好久沒用了,可以拿來開普票嗎
因為我們是單位里面的物業公司,錢是單位財政,可是從來沒有那樣記過賬啊,有沒有簡單的
這個就是最簡單的哦