你是不是之前多結轉了成本哦 你這個分錄,是增加庫存商品啊
老師好,我家是一般納稅人上月結轉庫存時,多結轉了1000元,這月分錄,怎么做正確,借,主營業務成本-1000貸,庫存商品,-1000,還是借,庫存商品1000,貸,主營業務成本,1000
老師好!請問庫存商品是負數。怎么結轉才能平呢??? 我的原分錄:借:主營業務成本 -100 貸:庫存商品 -100
這個月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應付賬款100,結轉銷售成本借:主營業務成本100貸:庫存商品100 費用票:借:管理費用-業務招待費暫估200貸:庫存現金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
老師,工作中遇到銷售退回沖減成本分錄 借:庫存商品100 貸:主營業務成本-100 還是 借:主營業務成本-100 貸:庫存商品-100 這兩個分錄都對,還是只能用第二個分錄
@冉老師,你好,假設庫存商品的賬面價值是200萬,出售這批商品的售價是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應當先計提庫存商品資產減值再結轉成本,還是不確認庫存商品資產減值直接結轉成本,下面哪個分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營業務收入 100 同時結轉成本 借:主營業務成本 200 貸:庫存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營業務收入 100 借:資產減值損失100 貸:存貨跌價準備 100 借:主營業務成本 100 存貨跌價準備 100 貸:庫存商品 200
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
不太懂,老師
現在就是希望庫存商品是平的,不知道怎么結轉的,老師
你現在負數余額 是多少
老師,負的3021
你付的余額是3021,那就不是上面那你分錄造成的了,要看具體形成原因的
老師,我的這個負數就是我結轉成本的金額。如果刪除我結轉的分錄,就正常了,是這意思
你如果是多結轉了,你反沖就可以的
意思我上月份庫存商品就是負數,我試了一下,把我結轉的分錄刪除,那就正常了。
那就是上月結轉成本的原因
嗯。所以,老師,我怎么沖紅??我電腦沒紅色的,
借:庫存商品 借:主營業務成本? 負數
好的,老師!
好的,客氣,幫到你就好