你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
老師我想問下,我9月份的時候當(dāng)時預(yù)交稅,預(yù)交到我們自己公司電子稅務(wù)局了,這筆分錄我應(yīng)該怎么寫呢?我后面又去申請了退稅
老師,我想問一下,稅局代開的專票,當(dāng)時交了增值稅,怎么做分錄啊?然后后面自己開的發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn),又該怎么做分錄呢?
老師好,我們4月份退了一筆增值稅的留抵稅額,然后因不符合退稅標(biāo)準(zhǔn),在5月份的時候又繳回稅局了,請問分錄該怎么做呢
請問一下老師,我們申請了個稅手續(xù)費的退稅,這筆款是不是需要繳納增值稅,比如我2月份收到退款的,這個交稅的時間應(yīng)該算到什么時候呢
老師,我們9-11月份用了一些臨時工,后面也不用他們了,現(xiàn)在我們給這些臨時工交個稅,也是公司承擔(dān)這筆個稅金額,因為他們不同意交稅,我想問,等到個稅匯算清繳的時候,如果這些臨時工自己不去操作個稅匯算清繳的話,稅務(wù)局回來找公司嗎?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經(jīng)營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎
老師,民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務(wù)支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
那些附加稅呢?
我一共是增值稅附加稅交了2萬多,我這種交錯了的,當(dāng)月就申請了退稅的,是不是不用計提呢
另外我們交寬帶費開的專票我怎么寫分錄?
你好 繳納寬帶費計入? 借:管理費用-辦公費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)繳稅額-進(jìn)項稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款 可以不用處理 都是當(dāng)月發(fā)生的? 交了又退了
就是不用計提哈!直接寫分錄?附加那些和增值稅都還是要分開寫么
不用計提? 如果計提? 相當(dāng)于多記費用了? 附加稅和增值稅可以寫到一起