那你的年初數(shù)就都是0了,注冊(cè)資本沒(méi)有實(shí)繳到位,就沒(méi)有實(shí)收資本的
老師,我想問(wèn)一下,我們是8月才去稅務(wù)局報(bào)道的,這個(gè)月申報(bào)季度的企業(yè)所得稅。在從業(yè)人數(shù)上,季初人數(shù)怎么填寫?寫0嗎?因?yàn)?月還沒(méi)報(bào)道呢。在資產(chǎn)總額上怎么填寫?是寫銷售收入嗎,(我們目前沒(méi)收入,都是0)還是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本呢?
老師你好,為何我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),在從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額這里顯示?呢?我點(diǎn)開(kāi)看到:你本次申報(bào)所填的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與上期申報(bào)的不一致,我們企業(yè)是2023年12月28號(hào)登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2024年1月10號(hào)左右做稅務(wù)登記的,1-2月份都沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅呢,上期的從業(yè)人數(shù)一欄和資產(chǎn)總額一欄處又限制不能填0,那請(qǐng)問(wèn)我在季初的從業(yè)人數(shù)欄和資產(chǎn)總額欄初該怎么填合適?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那就是都填寫0是嗎?從業(yè)人數(shù)季末填寫就行,季初寫0?
是的,你的理解是對(duì)的
哦,好的。假如說(shuō)有金額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)填寫對(duì)嗎?假如季初10萬(wàn),季末10萬(wàn),就這么寫嗎?
是的,是這樣填寫的
那這個(gè)季初的資產(chǎn)總額怎么來(lái)的啊?資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額不是都是累計(jì)的嗎?
不是的,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都是時(shí)點(diǎn)數(shù),不是累計(jì)的
資產(chǎn)總額申報(bào)不成功,金額必須大于0,那這怎么辦啊?可以自行瞎寫個(gè)0.01?。?
那是說(shuō)我得做兩份資產(chǎn)負(fù)債表嗎?一個(gè)季初7月份的,一個(gè)到季末9月份的報(bào)表是這樣嗎?不然時(shí)點(diǎn)數(shù)只體現(xiàn)了9月份的?。?
是的,只能寫個(gè)0.01,這是稅務(wù)局限定了