這個增值稅主表本期應補(退)稅額 34欄
老師,公司延期申報預繳了增值稅,本期申報28欄填寫后,應補退稅額為負數。那附加稅是按0申報,應補退稅額為0,還是計稅依據為0,預繳欄次填寫預繳的附加稅,應補退稅額為負數?
老師,我增值稅申報表里應納稅額與預交稅額不一致,那附加稅申報表的計稅依據我填哪個?開始我填寫了應交稅額,但提示沒有填寫修改依據。
請問哪位老師知道,這個附加稅申報表上面寫根據應補退稅額填寫一般增值稅。應補退稅額在增值稅申報表里哪一欄
請問老師無票收入在填寫申報表時,增值稅及附加稅費申報表在哪一欄填寫數據呢
老師,請問個稅退的手續費,在申報增值稅時應填在附表幾哪一欄
老師您好!承包加油站經營,需要改造,購買的加油設備、辦公設備、宿舍、食堂設施等,怎么入賬?
根據書上結匯要做匯兌損益,麻煩幫我看一下,這個銀行單匯兌損益寫多少
月底做完憑證后,接下來做什么?
工作中無票支出做憑證怎樣和有票的區分開?
老師 食堂買菜這種零星支出 沒有發票能入賬嗎?所得稅可以稅前扣除嗎
老師請問一下,我們合同上約定雙方確認收入的時間為開具發票的時間,平時我們的銷單要做不做銷售收入,如果不做,會計分錄怎么處理
產品更新換代報廢原材料的稅務和賬務處理流程是怎么樣的
我是做酒店行業的,請問盤庫存時,盤點的酒水飲料,這些庫存做營業成本嗎?
做公司內帳,需要做固定資產折舊和費用攤銷嗎?
由郭老師回答我的問題
老師這個應補退稅額是指這個申報期實際申報繳納的增值稅嗎
申報期實際申報繳納的增值稅 是的,本期應補(退)稅額 就是34欄