你好,同學(xué) 將這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)調(diào)整到這個(gè)預(yù)收賬款里面去。同時(shí),將這個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款里面就可以了。
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),需要不需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,這個(gè)要怎么看
老師,你給看看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,很不正常啊。怎么調(diào)或者???
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我利潤(rùn)表的2個(gè)負(fù)數(shù)什么意思?還有我這負(fù)債表看來(lái)正常不?
老師,老師,你好,麻煩看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是不平啊
老師,麻煩你幫我看一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表匡紅的科目如何調(diào)整成正數(shù)
房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(wàn)(含稅金額),然后對(duì)方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬(wàn)/1.09*0.06=5.5萬(wàn),結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬(wàn)+5.5萬(wàn)=105.5萬(wàn),然后開票給我們公司,我們按105.5萬(wàn)付款。這樣違規(guī)么? 還是說(shuō)直接100萬(wàn)工程款就叫對(duì)方開100萬(wàn)含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬(wàn)?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫(kù)數(shù)量嗎?如果出庫(kù)會(huì)在總庫(kù)存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請(qǐng)問(wèn)老板花費(fèi)的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費(fèi)用報(bào)銷流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬(wàn)元,現(xiàn)在交繳23.85萬(wàn)元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)到我的公戶了,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
申請(qǐng)注冊(cè)美國(guó)API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問(wèn)下,定期定額個(gè)體戶要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉(cāng)庫(kù)帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
老師,請(qǐng)問(wèn)用友t3軟件具體怎么調(diào)整呢?
你這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的呀。那你這個(gè)你要問(wèn)一下你這個(gè)公式是怎么調(diào)?你這里是屬于沒有取使用這個(gè)預(yù)收和預(yù)付導(dǎo)致的。
老師,前面的會(huì)計(jì)沒設(shè)預(yù)收預(yù)付,還有應(yīng)收應(yīng)付也沒有二級(jí)科目,直接一級(jí)科目后面跟了個(gè)客戶明細(xì)
怎么辦啊?
你這里只有考慮按總金額負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收預(yù)付處理。