您好,需要看下圖片,謝謝
老師你好,麻煩你幫我看一下,圖片是一個(gè)公司3月底的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,你看有沒有問題?
請教老師,幫我看下科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表不平,這里邊制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,這個(gè)我知道,其他幫著看下,麻煩老師耐心指出來
老師,金蝶中應(yīng)收為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中就在預(yù)收里顯示了,如何調(diào)整成不管是否正負(fù)數(shù)都在應(yīng)收科目下
老師,麻煩你幫我看一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表匡紅的科目如何調(diào)整成正數(shù)
老師,麻煩你幫我看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額數(shù)是怎樣算出來的,為什么要這樣算呢
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問題想請教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
資產(chǎn)負(fù)債表已上傳
您好,您需要重分類即可,
具體怎么操作?
您好,麻煩您把其他應(yīng)收款的明細(xì)分別計(jì)算正數(shù)和負(fù)數(shù)部分的合計(jì),負(fù)數(shù)部分進(jìn)行重分類,增加其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
調(diào)表不調(diào)賬還是?上表145萬負(fù)值調(diào)到其他應(yīng)付款?
您好,是的,調(diào)表不調(diào)賬,不是145,是看明細(xì)
我不會(huì)調(diào)整,麻煩老師指導(dǎo)。
期末其他應(yīng)收款貸方余額合計(jì)多少
老師,是匡紅這個(gè)數(shù)字。。
您好,是所有貸方余額的合計(jì),
我從哪里看所有貸方余額的合計(jì)呢?
方向是貸的數(shù)據(jù)合計(jì)