必須按照勞務(wù)費(fèi)開(kāi)具
老師,個(gè)人給公司做資料,公司要求個(gè)人到稅務(wù)局打開(kāi)資料費(fèi)發(fā)票。必須按勞務(wù)費(fèi)嗎?有沒(méi)有不以勞務(wù)費(fèi)名義開(kāi)具的?
請(qǐng)問(wèn)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)如果沒(méi)有做工資成本必須要去稅局代開(kāi)發(fā)票了才能做管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)稅前扣除嗎?還有其他辦法嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人的工資在公司有申報(bào)個(gè)稅,然后再以個(gè)人名義去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額會(huì)不會(huì)匯總到個(gè)人工資一起扣個(gè)稅?開(kāi)勞務(wù)發(fā)票對(duì)個(gè)人所得稅有什么影響嗎?
老師,咨詢一下,我們不是勞務(wù)公司,但做了一個(gè)項(xiàng)目,里面有勞務(wù)的東西,客戶必須要求我們開(kāi)“勞務(wù)費(fèi)”,稅務(wù)局這邊柜臺(tái)可以零時(shí)增加這個(gè)稅目。想確認(rèn)一下,我們公司開(kāi)具“勞務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,應(yīng)該不涉及20%個(gè)人所得稅的事情吧?
我公司給一員工按勞務(wù)報(bào)酬所得發(fā)放勞務(wù)費(fèi),該員工是不是要以自己本人的名義開(kāi)具勞務(wù)增值稅發(fā)票給我公司?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?