是的,是的,是的,是的
老師,這個月抵扣了成品油的發(fā)票,但是這張發(fā)票是錯的,如果要開紅字發(fā)票的話,是需要我這邊開具紅字信息單的,正常選擇購買方抵扣,然后填寫內(nèi)容麼?
向?qū)Ψ介_具發(fā)票開多了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,對方開紅字信息表。原藍(lán)字發(fā)票的內(nèi)容是商品的數(shù)量加上折讓。但對方開具的紅字信息表,把折讓折到商品的單價里面了。這樣需要再修改紅字信息表嗎?謝謝
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時發(fā)現(xiàn),該發(fā)票已被購買方勾選庫存,但購買方僅勾選庫存未認(rèn)證發(fā)票,且該發(fā)票是本月開具的。目前要紅沖發(fā)票,購買方應(yīng)如何開具紅字信息表?選已抵扣還是未抵扣?是否需要認(rèn)證發(fā)票?
我想請問一下,藍(lán)字發(fā)票購買方開票信息錯誤,因跨越已經(jīng)抵扣了,然后開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票購買方的開票信息跟錯誤藍(lán)字發(fā)票信息一樣,這樣的發(fā)票是可以使用的嘛?
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
但是,我們企業(yè)這邊沒有開具成品油的模塊啊?也能開麼?
我們企業(yè)是個物流公司
可以開你看百旺回復(fù)說可以開