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老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2月份有筆出口臺灣,2個報關(guān)單。其中一個報關(guān)單是樣品,不收匯。做賬時這個報關(guān)單沒做收入。問題是:在單一窗口做出口退稅時,這個樣品的報關(guān)單,怎么處理,需要導(dǎo)進去嗎?

2020-10-13 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 17:30

同學(xué)你好 需要做進去的

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 17:35

那導(dǎo)進去之后,在那一步不填樣品的金額?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 17:38

樣品沒有收匯的嗎

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 18:13

樣品不收匯

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齊紅老師 解答 2020-10-13 18:25

你報關(guān)了的話需要有金額的,下次報關(guān)的時候少寫對應(yīng)的金額然后收匯一塊收了

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 18:27

是的,因為報關(guān)需要金額,所以報關(guān)單有金額。形式發(fā)票也有金額。

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 18:27

那這次退稅,該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-10-13 18:34

同學(xué)你好 這個是一塊申報退稅的嗎

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 18:36

是的,想一起做了。樣品,賬面是直接入的費用,也沒有入往來。

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齊紅老師 解答 2020-10-13 18:50

你做應(yīng)收然后下次報關(guān)的時候一塊做報關(guān)就行了

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 18:54

關(guān)鍵是2月份的出口。下次不知道啥時候出口。真捉急。8月已經(jīng)入賬。9月發(fā)現(xiàn)樣品不收匯,又重新調(diào)賬。再跟專管申請退稅作廢。9月再做。

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齊紅老師 解答 2020-10-13 19:01

要不你就視同內(nèi)銷也可以的

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 19:02

視同內(nèi)銷,是要入收入,入往來。需要交稅的吧

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齊紅老師 解答 2020-10-13 19:11

對的,是這樣的哦,要交

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快賬用戶2850 追問 2020-10-13 22:36

老板肯定不愿意的,唉

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齊紅老師 解答 2020-10-14 06:30

這個就是上面兩種方法

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快賬用戶2850 追問 2020-10-14 06:35

一個是先入應(yīng)收,下次報關(guān)少些金額。一個是做視同內(nèi)銷。好的,收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-14 06:36

對的,不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶2850 追問 2020-10-14 06:37

那如果下次再有樣品出口,報關(guān)時,是不是要有注意的地方

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齊紅老師 解答 2020-10-14 06:44

這個就是金額方面,下次報關(guān)的時候少報點就行了

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同學(xué)你好 需要做進去的
2020-10-13
1你好 1、都是按照報關(guān)單金額開具發(fā)票的 2、您公司出口樣品不收匯實行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報表上填寫免稅銷售額,對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出,出口報關(guān)單及其他合法有效的進貨憑證等資料留存企業(yè)備查.
2020-09-17
同學(xué)你好,你的工作流程是沒問題的。
2022-09-30
增值稅處理 免稅申報:生產(chǎn)企業(yè)出口貨樣廣告品,若符合視同出口貨物的規(guī)定(如海關(guān)出口報關(guān)單上注明的貿(mào)易方式為 “貨樣廣告品 A” 等),可以享受增值稅免稅政策。需要在增值稅納稅申報時,在 “免稅貨物及勞務(wù)銷售額” 欄次進行申報。 進項稅額處理:對于該部分出口貨樣廣告品對應(yīng)的進項稅額,應(yīng)按照規(guī)定進行轉(zhuǎn)出處理。轉(zhuǎn)出的進項稅額計算公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計 ÷ 當月全部銷售額、營業(yè)額合計。 出口退稅申報 雖然該筆業(yè)務(wù)不收匯,但仍需在出口退稅申報系統(tǒng)中進行相應(yīng)的免稅申報操作,錄入報關(guān)單等相關(guān)信息
2025-01-13
同學(xué)你好 看圖片上我說的
2025-01-13
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