你好,可以打款公戶的這個 管理不善造成的進項不可以抵扣
司機送貨時,把客戶的貨弄丟了,客戶要求公司含稅價打款賠償,開票給我們公司。 現(xiàn)在已經(jīng)拿到了進項票。 后續(xù)是我們公司跟員工司機對半承擔損失,那么①員工的賠款是否可以打到公戶里做賬②如果員工的賠款不能打公戶,做賬的話就是公司承擔全部損失。③收到的進項票是否能抵扣, ④整體的分錄怎么做?
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司,發(fā)票開的是裸車價格,物流公司收客戶的是包牌價,就有上戶費,購置稅,保險費,吊貨箱的費用,然后不會給客戶發(fā)票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項,這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時候,做的借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款-個人,第二步借:其他應付款-個人 貸:庫存現(xiàn)金雖然平了,但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細 ,如果體現(xiàn)的明細又不平,該怎么做呢?謝謝老師
我們從A公司采購了500噸貨物,單價一萬元一噸,同時A公司給我開具了500噸發(fā)票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應交稅稅費——進項稅65萬,貸:銀行存款565萬。當時我們采購時是直接把貨運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費:10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結果我得幫他們多負擔5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區(qū)有稅收要求,達到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業(yè)務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產(chǎn)負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
借待處理財產(chǎn)損益 貸原材料 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
借其他應收款50% 管理費用50% 貸待處理財產(chǎn)損益
這個不是原材料,我們是運輸公司,這次丟的是電腦款。
待處理損益是不是有點不合適,是不是要營業(yè)外支出的
那怎么樣才能讓進項稅得到抵扣呢
這個無論怎么都不可以抵扣的
營業(yè)外支出也可以的但是管理費用最好,只有自然災害完成的才是營業(yè)外支出