當A公司向B公司賠償10500元時,B公司應做以下分錄: 借:銀行存款 10500 貸:應收賬款 - A公司 10500
老師我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,A公司給我們開具發票了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,但是現在就是要沖紅,我們又做了抵扣,現在就是沖紅了,我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師寫成相關分錄一下,謝謝
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師。
老師請教一個問題,比如說,我們公司進貨發票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫時是100噸的,但是我們銷售時給客戶發貨了,運輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發票 也開了497 噸,請問這3噸是運輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
請問一下老師,我們從國內A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發票565萬元,現在我們直接把貨物聰A公司運輸到我們客戶B公司,然后發現500噸中1噸有破損了,現在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
郭老師,小規模注冊是工程服務,在異地做活,不想做跨區域涉稅報告,能開勞務票嗎,比如點焊之類的
老師好,開票項目如果是異地施工,預交稅款的流程是怎樣的呢?稅率和不是異地施工的稅率是一樣的嗎?
退休人員再就業。按工資薪金發放工資,出差火車票,機票能抵扣嗎,過節費和獎金不算福利費嗎
老師好 誰家有生產緊固件行業 螺絲螺栓 成本核算表 會計學堂有嗎
老師,我們購進貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發票我們已經抵扣,現在由由于質量問題,經法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務初核處理?我們需要繳納什么稅費?
小規模建筑公司,如果第一個月開票10萬不預交,第二個月開票25萬,是不是在第二個月一塊預交35萬?開票之前預交還是開票之后預交?
請問下電商公司給客戶發貨的運費計入什么科目
流水指的是銀行收到的錢,還是銀行支付的錢
已經在電子稅務添加辦稅員信息,用辦稅員身份登進去為什么不能查詢明細
老師 查賬征收個體戶開票450萬,最高個稅需要繳納多少呢
真是無語了,請問您這個分錄對嗎???為什么要貸:應收賬款 - A公司 10500???我們公司收到了10500元不就是制單是A公司的了嗎?為啥您這還掛賬A公司呢????
你們做賬你們收到錢不就是借方銀行存款增加嗎 哪里不對呢
我是問你為啥貸:應收賬款 - A公司 10500??
因為這個錢是A公司給你打回來的 就是掛A公司往來科目
我真是無語了,那么你在貸方總是掛賬A公司 10500????這賬怎么對呢???那么我這個應收賬款 - A公司 10500永遠在賬上,永遠都不平的嗎??
如果不掛這個往來就只能計入營業外收入
那么計入營業外收入的話,我們還要開10500元發票給A公司嗎?
不需要的,但是你要交所得稅 這個最好就是讓她給你紅沖,這樣對雙方都好
但是對方就是不想作沖紅原來的發票,直接支付給我10500元,但是對方公司需要我們開我們收到這10500元賠償費發票給他們,這樣子可以嗎?
那你們協商可以開發票 開商品的發票就可以 啥貨物開啥就可以
但是對方就是不愿意沖紅發票啊?現在我們收到10500元了,那么做營業外收入是可以不用開發票給A公司的對嗎?那么我們做了營業外收入10500元,請問這破損的1噸貨我們怎么處理呢?我們把這個499噸銷售給客戶了,做的分錄借:銀行存款9980000+1297400=11277400元,貸:主營業務收入 9980000,應交稅費-銷項稅1297400。現在我們要結轉這成本,是全部結轉500噸,還是只能結轉499噸呢??若只結轉499噸,剩下1噸怎么處理呢?
同學你好 那你就給他們開商品的發票開回去 如果他們不要發票你就計入營業外收入 這個一噸只能做待處理財產損溢 如果你給他們開回去這一噸正好做收入然后成本結轉了就可以
這個一噸只能做待處理財產損溢的分錄該怎么做,還有1噸要不要做進項轉出,進項轉出的分錄該怎么做???請老師把這個兩個分錄寫出給我可以嗎?請老師寫帶有數字的分,謝謝
借待處理財產損溢10500 貸庫存商品%2B進項轉出10500
老師你剛才不是說把這個10500做營業外收入了嗎???為啥有借待處理財產損溢10500????現在我的問題是我們銷售給B公司是499噸,現在結轉成本是全部結轉500噸,還是只能結轉499噸呢??若只結轉499噸,剩下1噸怎么處理呢?請老師寫帶有數字的分錄,謝謝
你不是問的待處理財產損溢的分錄嗎 如果轉到營業外收入就直接 借銀行 貸營業外收入了 其他不做