您好,這是合理損耗么,我們出貨只寫了497噸,把500萬除497得么每噸單價,成本還是全部要結轉的, 如果不是合理損耗 ,我們要做營業外支出 3,這個不合算的,年度要納稅調增,不能稅前扣除
老師早安。我有個疑問,我們這里,一般來說,除去那些長期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款,再放貨。那就應該理解為是預收賬款是吧?但是我們這里有個特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車的,我們并不承擔運輸,他們的車過來后,我們給裝貨。但是現實中出現過問題,有的客戶,他們付款后,有的會過好久才來拉貨,最長的出現過兩年的。比如說客戶付款了100噸石粉,結果一直沒有來拉貨,或者來拉了50噸,還有50噸沒有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬元的話,同時客戶還沒有來拉貨,負債是100噸,一萬元。那么一正一負是等于我沒有盈利么?
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師。
老師請教一個問題,比如說,我們公司進貨發票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫時是100噸的,但是我們銷售時給客戶發貨了,運輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發票 也開了497 噸,請問這3噸是運輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
請問一下老師,我們從國內A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發票565萬元,現在我們直接把貨物聰A公司運輸到我們客戶B公司,然后發現500噸中1噸有破損了,現在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規模發生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
進項票8個點買進來,票面13個點,我要交多少稅
購進玉米混干之后銷售,那么記賬是按購進發票上面的數量入庫,還是烘干后的數量入庫
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊
個體戶核定征收的,還用做賬嗎
中國銀行怎么進行銀企對賬?
固定資產的預計棄置費用的現值,怎么做會計分錄
那么運輸途中的是合理損耗嗎?
您好,我們就當是合理損耗,這是運輸的啥啊,可以損耗么
我們賣的是炭黑,當然是大卡車運輸啊?路程有點遠,所以就運輸途中損失了3噸,請問這個該怎么處理啊
您好,這個損耗合理的呀,就把500萬全部結轉成本,
我是問這個3噸怎么處理呢?現在我采購時是1萬元一噸,銷售時是2萬元一噸,現在我們做了采購入庫分錄是,借:庫存商品500*10000=5000000,進項稅5000000*0.13=650000,貸:銀行存款5000000+650000=5650000。現在運輸途中損失了3萬,我們只開發票給客戶497噸,按照發票我們做了分錄,借:銀行存款9940000+129220=10069220,貸:主營業務收入497*20000=9940000,應交稅費-銷項稅994000*0.13=129220。剩下3噸損失怎么做分錄賬才平啊?請老師把帶有數字的分錄寫出給我一下可以嗎?謝謝了
您好,好的 采購和開票的收入分錄就是您這個,剩下3噸損失體現在成本里,本來是497噸成本,但這是合理損耗,3噸也要結轉到主營業務成本 借:主營業務成本? ?5000000? ?貸:庫存商品500*10000=5000000? ?
老師您確定這個合理損耗嗎?如果這3噸不是合理損耗又該怎么做分錄呢?
您好,我只是用經驗在回答您的問題,這是財務人的職業判斷。 不是合理損耗又沒有人賠,就是營業外支出,年度所得稅匯繳時要納稅調增
那么老師您說這個3噸是合理損耗,那么我進貨時的3噸進項稅呢?怎么處理呀?現在賬上進項稅65萬元,但是銷項稅額才129220元,進項永遠比銷項稅大啊?
您好,合理損耗是可以抵扣的,現說您在賬上能看出來這個損耗么,我們進銷存出庫就是500的數量。 我們是加價銷售的,為啥是銷會小于進呀,您說是的我們買進多,銷售數量少,先用這些抵扣吧,這個是可以的
老師,那么按照您說那個合理損耗就是進項稅可以抵扣,如果不是合理的損耗的話,進項稅是不能抵扣的是嗎?如果做了不是合理損耗的話,年度所得稅匯繳時要納稅調增。對嗎
您好,是的,上面我寫那個營業外支出,少了一個進項轉出分錄。 我們能為企業少交稅就少交稅,這個炭的運輸過程中損耗確實能說得過去的
那么進項稅轉出的分錄該怎么寫呢?請老師寫出來一下可以嗎?謝謝啦
您好,好的, 借:營業外支出? ?貸:應交稅金-應交增值稅-進項轉出? ??650000*3/500