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老師請教一個問題,比如說,我們公司進貨發票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫時是100噸的,但是我們銷售時給客戶發貨了,運輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發票 也開了497 噸,請問這3噸是運輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢

2023-12-06 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 19:15

您好,這是合理損耗么,我們出貨只寫了497噸,把500萬除497得么每噸單價,成本還是全部要結轉的, 如果不是合理損耗 ,我們要做營業外支出 3,這個不合算的,年度要納稅調增,不能稅前扣除

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 19:24

那么運輸途中的是合理損耗嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:25

您好,我們就當是合理損耗,這是運輸的啥啊,可以損耗么

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 19:38

我們賣的是炭黑,當然是大卡車運輸啊?路程有點遠,所以就運輸途中損失了3噸,請問這個該怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:40

您好,這個損耗合理的呀,就把500萬全部結轉成本,

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 19:52

我是問這個3噸怎么處理呢?現在我采購時是1萬元一噸,銷售時是2萬元一噸,現在我們做了采購入庫分錄是,借:庫存商品500*10000=5000000,進項稅5000000*0.13=650000,貸:銀行存款5000000+650000=5650000。現在運輸途中損失了3萬,我們只開發票給客戶497噸,按照發票我們做了分錄,借:銀行存款9940000+129220=10069220,貸:主營業務收入497*20000=9940000,應交稅費-銷項稅994000*0.13=129220。剩下3噸損失怎么做分錄賬才平啊?請老師把帶有數字的分錄寫出給我一下可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:54

您好,好的 采購和開票的收入分錄就是您這個,剩下3噸損失體現在成本里,本來是497噸成本,但這是合理損耗,3噸也要結轉到主營業務成本 借:主營業務成本? ?5000000? ?貸:庫存商品500*10000=5000000? ?

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 20:56

老師您確定這個合理損耗嗎?如果這3噸不是合理損耗又該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:01

您好,我只是用經驗在回答您的問題,這是財務人的職業判斷。 不是合理損耗又沒有人賠,就是營業外支出,年度所得稅匯繳時要納稅調增

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 21:06

那么老師您說這個3噸是合理損耗,那么我進貨時的3噸進項稅呢?怎么處理呀?現在賬上進項稅65萬元,但是銷項稅額才129220元,進項永遠比銷項稅大啊?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:09

您好,合理損耗是可以抵扣的,現說您在賬上能看出來這個損耗么,我們進銷存出庫就是500的數量。 我們是加價銷售的,為啥是銷會小于進呀,您說是的我們買進多,銷售數量少,先用這些抵扣吧,這個是可以的

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 21:13

老師,那么按照您說那個合理損耗就是進項稅可以抵扣,如果不是合理的損耗的話,進項稅是不能抵扣的是嗎?如果做了不是合理損耗的話,年度所得稅匯繳時要納稅調增。對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:15

您好,是的,上面我寫那個營業外支出,少了一個進項轉出分錄。 我們能為企業少交稅就少交稅,這個炭的運輸過程中損耗確實能說得過去的

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 21:20

那么進項稅轉出的分錄該怎么寫呢?請老師寫出來一下可以嗎?謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:22

您好,好的, 借:營業外支出? ?貸:應交稅金-應交增值稅-進項轉出? ??650000*3/500

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