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Q

某企業3月份發生的部分業務如下: (1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造 A 產品的職工工資為300000 元,制造B產 品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的工資為 200000元。(Piog) (2)3月31日,計提固定資產折舊費,其中車間使用的固定資產應計提折舊50000,行政警 理部門使用的固定資產應計提折舊30000元。(Pm) (3)3月31日,按工人工資分配并結轉制造費用。(Pir) (4)3月31日,結轉已制造完工并驗收入庫的A產品 300臺,其制造成本為2500000元。 (Pa) 要求:根據上述業務編制會計分錄。

2020-10-12 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 00:41

借,生產成本700000 制造費用100000 管理費用200000 貸,應付職工薪酬1000000 借,制造費用50000 管理費用30000 貸,累計折舊80000 借,生產成本18萬 貸,制造費用18萬 借,庫存商品250萬 貸,生產成本250萬

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快賬用戶2859 追問 2020-10-13 07:54

老師,請問(3)是怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:31

就是你前面發生的制造費用總額相加起來,這是你要結轉的金額,不好意思,這里是15萬,不是18萬,我打錯了。

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快賬用戶2859 追問 2020-10-13 09:49

老師,能寫一下詳細步驟嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:09

就是前面2個分錄制造費用合計金額。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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