同學你好 這個的話直接轉就可以了,掛往來,賬上的現金轉到銀行
(一)資料:丙公司為增值稅一般納稅人,増值稅稅率為13%。2019年12月1日,丙公司“應收賬款”賬戶借方余額為200萬元,“壞賬準備”賬戶貨方余額為10萬元,公司通過對應收款項的信用風險特征進行分析,確定計提賬損失準備金的比例為期未應收賬款余額的5%,12月份丙公司發生如下經濟業務:(1)12月5日,向乙企業銷商品一批,按商品價目表標明的價格計算的金為500萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,丙公司給予乙企業10%的商業折扣。(2)12月9日,客戶W破產,根據清算程序,有應收賬教8萬元不能收回,確認壞賬。(3)12月11日,收到乙企業的銷貨教400萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2018年已轉銷為壞賬的應收賬教7萬元,存入銀行(5)12月30日,向甲企業銷售商品一批,增值稅專用發票上注明的售價為100萬元指使我我新力1萬元。丙公司カ了及早收回放款而在合同中想定的現金折扣件為2/10,1/20,n/30。假定現金折扣不考慮增值稅。(二)要求:1、順序編制丙公司上述業務的會計分錄(20分)2、計算丙公司2019年末應計提的琳金開編制會計分錄。一-(8分
老師:甲乙丙三個公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設備。甲公司收到貨款后,分別開出200萬和80萬的銷售發票(17%稅率),另有20萬未開。后因情況變化,甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信,此時也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術服務兩次,一次為130萬,一次為180萬。丙公司開具130萬技術服務發票,乙公司支付了50萬。另一次的180萬,丙公司也沒有開發票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳: 1.甲乙丙公司簽署三方協議,設備貨款轉為借款,并按照10%的利息支付至今,共計4年8個月;連本帶息440萬; 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發票,其稅款40萬乙公司可以用做抵扣,該款項及其利息也按照4年8個月計算,連本帶息58萬; 3.乙公司欠丙公司260萬,也按照10%計息,連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務費及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定,這105萬掛賬停息。可以用甲或乙的設備或技術服務來抵減。 請問:如何完善財務手續。
老師請教一下,丙建筑企業今年開票給甲方才開200萬的票,工程款到賬200萬,今年出納提現金提了500萬!款項是從乙建筑公司往來款形式400萬到丙建筑公司基本戶的!現在老板繼續從乙建筑公司往來200萬到丙建筑公司。繼續從丙公司提現,我們作為丙公司的會計要怎么處理?怎么跟老板溝通?賬務上2019年現金賬上還有500多萬現金!
尊敬的老師您好:我是建筑勞務公司,總承包在外省承接工程,專業分包勞務給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農民工專戶打給農民工工資400萬,并沒扣個稅,現在我收到代付農民工工資銀行回單,請問我公司應收賬款130萬和其他應付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務處理,謝謝老師回復
老師,現在我這邊有一個實務的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應商,乙銷售甲的產品,現在甲乙丙三方簽訂一個債權債務轉讓協議,約定將丙欠甲的1000萬債務轉讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發給乙,但是不開發票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風險,現在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
現金提出來就被老板花掉了!沒有票據進來啊!
需要有發票來的哦,沒有發票得調增,賬上現金太多不正常
現在老板就是從乙建筑公司走給丙公司往來,然后提現走!乙丙沒有業務往來。我們要怎么跟老板說不能這么干?
同學你好 這個的話直接說各公司不能亂轉款,會引起稅局注意