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老師請教一下,丙建筑企業今年開票給甲方才開200萬的票,工程款到賬200萬,今年出納提現金提了500萬!款項是從乙建筑公司往來款形式400萬到丙建筑公司基本戶的!現在老板繼續從乙建筑公司往來200萬到丙建筑公司。繼續從丙公司提現,我們作為丙公司的會計要怎么處理?怎么跟老板溝通?賬務上2019年現金賬上還有500多萬現金!

2020-10-12 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 15:01

同學你好 這個的話直接轉就可以了,掛往來,賬上的現金轉到銀行

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快賬用戶1311 追問 2020-10-12 15:04

現金提出來就被老板花掉了!沒有票據進來啊!

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:07

需要有發票來的哦,沒有發票得調增,賬上現金太多不正常

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快賬用戶1311 追問 2020-10-12 15:18

現在老板就是從乙建筑公司走給丙公司往來,然后提現走!乙丙沒有業務往來。我們要怎么跟老板說不能這么干?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:32

同學你好 這個的話直接說各公司不能亂轉款,會引起稅局注意

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同學你好 這個的話直接轉就可以了,掛往來,賬上的現金轉到銀行
2020-10-12
這里是屬于債權重組,正常簽訂債務重組協議,然后根據協議調整賬務處理。 債務重組涉及到相關的設務、技術進行抵債,這些是要視同銷售,正常開具發票處理的。
2020-08-11
您好! 將應收賬款—丙公司轉到應收賬款—乙公司科目下,憑證附上乙丙的債權債務轉讓協議。 待乙把貨給甲公司時,做如下分錄: 借:庫存商品 貸:應收賬款—乙公司 由于對方未開票給你們,貨物銷售出去時,企業所得稅要將這部分調增。
2020-12-23
你好,具體的什么問題的?
2024-10-15
同學你好 計提壞賬也是需要調增的
2020-12-24
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