可以,這個可以的,可以暫估入庫,先結轉成本后續取得發票再調整
你好老師。我們有一個400多萬的電力安裝合同,是2019年8月份簽訂的,在9月份開具了80多萬的預付款發票到甲方,后來因為種種原因導致工程一直未正常開展,到現在甲方要求退合同,退預付款。我應該怎么賬務處理。我之前做了一部分暫估材料,也真實發生了10多萬的材料采購。
上個月工程實際發生材料費20萬,但是采購材料一直沒有開具發票進來,發票直到現在才開具過來,那么可以作為9月份的成本嗎?
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結賬為止對方都未開具原材料發票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計入生產成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調19年的賬!謝謝!
老師您好,建筑企業,9月開出發票給甲方,但是建筑企業沒有付款材料商也沒有取得發票,采購業務在9月發生了,可以在9月暫估入成本嗎?等到10月份發票才能回來。
我們有個研發倉庫,專門放研發用的材料,工具啊啥的。 我理解研發用的材料買進來本身算原材料,被領用出來才算研發費。 但是一開始就沒進原材料倉庫,直接入研發倉,那研發倉的東西到底算啥。當成存貨嗎還是什么。
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?