這個是需要合并計入工資,繳納個人所得稅
老師,我們公司端午節發放了現金福利給員工,然后報個稅的時候這一筆錢也是有計入工資收入的,那我做賬該怎么做?
我們是分公司,總公司有工會,會在員工生日的時候發現金福利,節日也有紅包福利,這個錢都是總部現金發放的,怎么做賬?
老師您好,我們這里有一個是基金,就是公司集資然后用于以后公司的福利,這個福利只用于公司有人生病了然后公司會把基金的錢拿出來一部分用于福利,這個應該怎么做分錄,我把他放在其他應付款了,
我們是總公司,底下有個人力資源子公司,人力資源公司現在要發放端午福利給派遣在外的人,這個端午福利是由被派遣所在的公司打到我們這兒然后發放,但是人力資源沒有工會,可以打到總公司工會然后再從總公司工會打到人力資源公司嗎
公司為員工發放生日卡這個福利,實際結算的金額小于生日卡的金額,也就是廠家給的折扣這塊做什么會計科目呢,是財務費用嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎