你好,增值稅50000/1.13×0.13,附加稅=增值稅×12%,所得稅=50000/1.13×0.25
企業(yè)一般納稅人,增值稅13%的。如果收入10000元的情況下,在企業(yè)沒有任何進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的情況下,企業(yè)需要交納多少錢的稅?都是什么稅?怎么算的?
一般納稅人,稅率9%,開票含稅金額30萬,在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下,要交多少錢稅?
老師,我是一般納稅人,13%的稅率,在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)燒的情況下,開50000元的票,需要交多少稅(增值稅,附加稅,所得稅)
你好,是一般納稅人。請(qǐng)問我們公司對(duì)外開票,沒有進(jìn)項(xiàng),需要交稅的稅率是多少,增值稅附加稅印花稅所得稅都加一起
如果開200萬3%的專票,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下要交多少增值稅,多少企業(yè)所得稅,多少附加稅,怎么計(jì)算的,老師給寫下
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來確認(rèn)收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個(gè)稅怎么計(jì)算?因?yàn)橛幸郧澳甓鹊墓べY一共 20萬,但是個(gè)稅都沒有計(jì)提
處置長投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊(cè)公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計(jì)單位的2024年的招投標(biāo)過程資料我看過了,沒有發(fā)現(xiàn)問題,項(xiàng)目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?
老師,綜合稅負(fù)率是多少
是所有稅金加在一起除以不含稅的的價(jià)格嗎
是的,所有的稅除以不含稅金額。