同學你好,原來是在其他應收款的借方么?
你好,如果員工承擔的社保費用一直都在公司其他應收賬款掛著,現(xiàn)在員工離職了,老板說不用扣了這個該怎么弄?
老師:問一下,已離職的員工公積金多繳納了一個月,公司現(xiàn)在注銷,掛帳了這個工資里代扣的其他應收款-公積金,這個怎么銷賬,老板說公司承擔。會計分錄怎么做,可以做營業(yè)外支出嘛?
你好老師,如果公司幫員工承擔了他個人繳納社保的那部分,主要是這個個人部分這筆錢,公司不扣員工工資了,公司承擔了,應該怎么做賬?
員工離職,但是公司幫他交了社保,個人部分他不愿意承擔,工資也不夠扣全額已發(fā)放,請問個人承擔的部分現(xiàn)在公司承擔了,請問怎么入賬,原來個人承擔部分進的是其他應付款,現(xiàn)在在借方有余額,怎么轉出?
老師,你好,就是社保公積金每個月支付的時候,個人承擔部分掛了其他應收。然后,后面核對發(fā)現(xiàn),有些原因導致賬上一直掛著,公司想清理掉,怎么入賬呀?(到賬一直掛著的原因有以下幾種情況:1、公司人員離職了,人力忘記停了;2、人工離職了,那個月工資很少都不夠社保公積金個人承擔部分;3、有些人做沒滿3天自離,買了社保公積金,但是這種自離不發(fā)工資)
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發(fā)票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業(yè)務,現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統(tǒng),是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
對,是借方,這個我該怎么沖減掉呢
同學你好,如果這個錢不要的,轉入營業(yè)外支出 借,營業(yè)外支出 貸,其他應收款
摘要怎么寫合適?
同學你好,摘要;轉出收不回的員工社保費;