同學你好 可以的,按你說的操作就行了
老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數來申報個稅,不管工資發不發,他都按月計提了然后次月申報了。關鍵是我們效益不好,工資經常不按時發,但是每月會計都計提都申報。比如2019年每月計提工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發了40000.欠了20000今年發。如果今年發這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經計提并申報過的了。這樣對嗎?
老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數來申報個稅,不管工資發不發,他都按月計提了然后次月申報了。關鍵是我們效益不好,工資經常不按時發,但是每月會計都計提都申報。比如2018年和2019年都是每月計提老板的工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發了老板40000.欠了20000想今年發。如果今年發給老板這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經計提并申報過的了。這樣對嗎? 2.從2018年開始到現在,都是每月按計提數申報,但是很多都沒給老板發。一共累計未發放的48500。如果今年一次性發放了48500就不用在做個稅了是吧,因為都是往年已經申報過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發的工資轉入其他應付款嗎?
老師,我們是礦山企業,每月都計提安全費用。如果我已經計提的安全費用是50萬。我支付的安全費用超過已經計提的金額怎么辦?可以直接沖減安全費,然后以后期間計提補回來嗎?
老師好,我想問一下安全費用,我在一家國企做每月都要計提安全費,就是我們倉庫用來運輸用的車是租來的,租車開的發票摘要是企業管理費,想問一下這個可以入安全設施費嗎?我是新接手的,之前的會計就是入這個的
#提問#老師好,我有一筆21年的進項稅額.共計29000.領導說,這筆總費用當時談的時候是普票,所以,她全額進了費用。可是我已經在12月抵扣了這個進項稅額.后來做了張憑證,借進項稅額29000.貸其他應付款29000.現在馬上匯算了,不知怎么辦
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬