您好 個稅看征收方式,有的是核定。
老師好,我想注冊一個機械租賃的個體工商戶,只要每個季度開票不超30萬就不用交增值稅,但是個稅呢,是按年度的個人所得再乘以稅率嗎,如果收入減去費用虧了就不用交了嗎
老師好,小規模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產的合計數嗎? 因為廠房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師您好!個體戶剛申請做了核定所得稅率,說是,一個季度不超30萬,不用交增值稅,然后所得稅就是100萬交一萬,那這種征收方式是核定嗎???還能更改嗎?今年100萬以下的還可以減半增收嗎?
23年小規模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點,這個我會虧嗎?因為不用交增值稅但是要交企業所得稅呀,如果我開了30萬。成本發票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業所得稅也不用交?
老師,我們是個體工商戶,小規模納稅人,季度不超30萬,免增值稅的。有個問題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營業務收入,貸:應交稅費銷項稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應交稅費,怎么處理呢?謝謝,需要結轉到營業外收入嗎?謝謝
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅?。?/p>
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
要是一個季度開29萬的話,怎么樣的征收方式要交的個稅少一點呢
還有核定一般最高可以定多少
季度30萬增值稅,個稅看核定還是查賬征收。核定的話就按收入乘稅務局給你核定的征收率。如果查賬征收就是賬面利潤繳稅。
一般0.5%-5%左右,看行業及銷售額
好的,謝謝老師
不用客氣,有什么問題可以隨時交流。