一般納稅人13% 稅負(fù)1.5% 沒有 先進(jìn)先出
老師:我們公司是一個礦業(yè)公司 一般納稅人 主要經(jīng)營骨料及加氣混凝土 有些什么稅收政策及優(yōu)惠政策,所得稅及增值稅方面有什么優(yōu)惠政策,要繳納那些稅種,資源稅、土地稅、城建稅稅率是多少?有無優(yōu)惠政策,我們是招商引資過來的,有無加征或免征項(xiàng)目。
老師您好,我想問下服裝銷售行業(yè),一般稅率是多少,一般稅負(fù)率是,涉及哪些稅種,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策,一般成本是采用哪種方法核算的
請教,我們是建筑業(yè)承包方,一般納稅人,異地項(xiàng)目,包工包料,外購電梯并提供安裝,安裝完成后負(fù)責(zé)電梯的維護(hù),請問 問題1 ,去機(jī)構(gòu)所在地 稅種核定,要核定哪幾種稅率? 問題2,給甲方開具銷售電梯的發(fā)票,稅率按多少稅率?商品名稱是什么? 問題3 ,提供安裝服務(wù),給甲方開具發(fā)票,商品名稱是什么?稅率是多少? 問題3,電梯安裝完成后的維護(hù)費(fèi),給甲方開具發(fā)票,商品名稱是什么? 稅率是多少? 問題4 銷售電梯和安裝服務(wù)的發(fā)票是可以開在一張發(fā)票上嗎?還是分別開具發(fā)票?
上市公司服裝行業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠?繳稅稅率是多少如果面試的話一般會問哪些問題,請老師幫分析一下,謝謝老師,會給好評噢
老師好!請問餐飲服務(wù)行業(yè)有沒有規(guī)定年銷售額超500萬要強(qiáng)制升為一般納稅人,餐飲業(yè)的成本都沒有進(jìn)項(xiàng),那繳稅不是很高嗎?有什么特殊優(yōu)惠政策嗎
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計分錄.要全程跟會計分錄
老師,年末壞賬準(zhǔn)備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計分錄.,要全程
凈資產(chǎn)增長率是指所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益的比率
我們?nèi)ツ曜鲩T窗工程開了發(fā)票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發(fā)并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續(xù)費(fèi)退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學(xué)費(fèi)是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費(fèi)用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業(yè)外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風(fēng)險推送說營業(yè)外支出調(diào)整異常,我該怎么辦
老師你好,出口的產(chǎn)品,有消費(fèi)稅該怎樣處理呢?麻煩請懂消費(fèi)稅的老師幫忙解答一下。
開發(fā)票的收入要記應(yīng)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入