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老師,請問餐飲業一般納稅人,采購食材的單據都只是普通收據,沒有賣家的身份證,金額小的幾十塊,大的都有1千以上,這樣的單據都所得稅稅前扣除了,做賬的人有風險嗎?

2020-10-09 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 16:40

500元以下的一般還可以,太多就有風險,不能稅前扣除。

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500元以下的一般還可以,太多就有風險,不能稅前扣除。
2020-10-09
你好,不能稅前扣除,要調增
2021-05-17
沒有發票 可以計入成本費用 只不過匯算清繳的時候要調增所得稅
2021-04-23
同學你好 你的問題是什么
2022-07-04
一、關于增值稅抵扣問題 個體戶小規模納稅人升級為一般納稅人后,收到的 13% 的增值稅專用發票,如果用于應稅項目,可以抵扣開出的普通發票所對應的增值稅銷項稅額。一般納稅人無論開具增值稅專用發票還是普通發票,其銷項稅額的計算方法是相同的,而只要取得的進項發票符合抵扣條件,就可以進行抵扣。 二、關于賬務處理問題 對于 1 月到 8 月的經營所得處理 由于之前建賬不全且經營所得隨便填寫,現在應盡可能整理和收集相關的收入、成本、費用等憑證,對 1 月到 8 月的經營情況進行梳理和調整。 如果 1 到 6 月份經營所得有數據,假設經營所得為盈利,且已繳納了個人所得稅,暫不考慮調整的情況下,無需進行特別的會計分錄處理。如果需要調整,可根據實際情況進行調整分錄,但由于不清楚具體情況,難以給出具體分錄。 9 月份升級為一般納稅人后的賬務處理 進行財務制度備案后,應按照一般納稅人的會計核算要求進行賬務處理。 采購貨物收到 13% 的增值稅專用發票時: 借:庫存商品 / 原材料等 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 / 應付賬款等 銷售貨物開具普通發票時: 借:銀行存款 / 應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 月末結轉增值稅: 若銷項稅額大于進項稅額: 借:應交稅費 — 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 — 未交增值稅 若進項稅額大于銷項稅額,可留抵下期,無需進行特別的會計分錄處理。
2024-10-23
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