看應收賬款,預收賬款,(你們和客戶之前交易,這個應收是借方表示是對方沒有付款你們開出發票,,預收是貸方表示是先收款沒有開發票,) 應付賬款和預付賬款(你們和供應商交易,應付賬款借方和預付賬款借方表示付款對方沒有給你們發票,)
老師好?請問1 看哪個科目知道是我公司千對方發票還是對方欠我發票 2.我公司退稅了,退的所得稅去年多繳的.分錄怎么做? 3.印花稅用計提
老師好?請問1 看哪個科目知道是我公司欠對方發票還是對方欠我發票 2.我公司退稅了,退的所得稅去年多繳的.分錄怎么做? 3.印花稅用計提嗎? 謝謝
老師您好!我公司去年支付了訴訟費,今年四月收到了訴訟費的部分退款,開具了紅字發票申請,但是對方未給我們開紅字發票,這個月稅局通知我們改報表補繳增值稅稅,請問分錄怎么做呀?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務費發票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經證預繳稅款吧!
2. 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅貸:以前年度損益調整 同時調整未分配利潤 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤。
3 ,借稅金及附加 貸應交稅費 ,借應交稅費 貸銀行
我公司欠對方發票 看的是應收賬款 貸方,和預收賬款 貸方,
對方欠我發票 看應付賬款借方和預付賬款借方表示付款對方沒有給你們發票