你好 按照合同的金額來繳納 不按部分繳納
購(gòu)銷合同印花稅是按合同金額作為計(jì)稅依據(jù)的吧?是不是只要簽訂了合同,買賣雙方都要交稅,如果當(dāng)月合同已簽,哪怕是分批發(fā)貨或者是沒有發(fā)貨都要交印花稅嗎?
老師你好!我公司與一家公司簽了施工合同,后這家公司授權(quán)分公司來執(zhí)行這份合同,由他們總公司和分公司和我公司簽了一份三方協(xié)議,內(nèi)容沒有金額,只是說明由分公司來執(zhí)行原簽的合同。原合同我們已經(jīng)交印花稅,現(xiàn)在簽的三方協(xié)議還需要交印花稅嗎?
老師你好,如果合同簽訂后沒有執(zhí)行,或者只執(zhí)行了一部分,那我的印花稅是按全額交還是不交?還是只交已執(zhí)行的部分?
老師您好!咨詢一下印花稅,有部分簽了合同金額是含稅金額,后面?zhèn)渥⑹墙痤~包含13%的稅,還有一部分開了票沒有簽合同,這些按照什么金額交印花稅
老師,我問一下交印花稅是根據(jù)合同交的,但是如果合同簽完最后實(shí)際金額比合同大或者小;又或者合同上不顯示具體金額,只顯示部分金額,規(guī)定不清晰的時(shí)候怎么交呀
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請(qǐng)問我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷和外銷 上個(gè)月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價(jià)稅分離,沒有計(jì)提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn),我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
我這個(gè)合同簽訂之后,但并沒有執(zhí)行呢,
除非你有解除合同的東西 可以按照差額繳納
還有一個(gè)問題,如果合同中簽了是,物料制作,現(xiàn)場(chǎng)布置及工搭建工作,但開過來的票卻又是策劃,那我按,活動(dòng)內(nèi)容來交印花稅,還是按發(fā)票內(nèi)容來交印花稅?
按照合同約定的內(nèi)容來繳納印花稅
是策劃服務(wù),不需要交印花稅吧?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不需要繳納印花稅