同學你好 你不報退稅的嗎
#提問#一般納稅人出口免稅的貨物收入未開票可以增值稅申報表填列申報嗎
小規模納稅人出口貨物,購進貨物時只有收據,申報增值稅時還是填在出口免稅銷售額那一欄嗎?
請教下,出口貨物不開發票,增值稅申報怎么填?需要填出口免稅申報表嗎?附表一是填四(免稅)項目還是填三免抵退稅?
增值稅納稅申報表附表一出口貨物免抵退稅本月還沒開票做了無票收入可以先填在未開票里面嗎?
出口外貿企業,在亞馬遜平臺銷售貨物,貨款是亞馬遜支付伙伴富友結算的人民幣給到公賬,未開票收入,現在申報增值稅顯示只有列入無出口免稅銷售額填報名單的納稅人才能申報。現在需要如何操作,我這邊剛剛備案出口退免稅政策還是不能申報增值稅
老師請問資產模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?有的話發一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿企業,A工廠的貨12月已經拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應付賬款-A工廠,還是貸:應付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?
公司賬務交給第三方,現在公司給稅務局搖號列入風險管理,查到進項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務機關自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標答沒有抵扣,請問為什么?
樣版收入來的,無法得到進項專票。
也沒有報關單,只是通過國際快遞發貨出去了,不知道怎么開銷售發票,所以可否直接申報未開票收入
那你這個直接這樣申報吧
老師,那意思是可以直接未開票收入申報的,對嗎
未開票收入申報了就是不能申報退稅了,對嗎
對的,是這樣的,不能退稅了