同學你好 預收賬款也要交稅 借銀行 貸預收賬款 貸銷項
新辦企業怎么報稅?(建筑行業)8月登記稅務,未開過票。收到一筆預付款,幾張增值稅專用發票.要如何報稅
建筑企業收到甲方預付款,未開票,預繳了增值稅,下月增值稅如何申報,是否要作為未開票收入申報增值稅
3.A.B.C企業均為增值稅一般納稅人,2021年5月發生以下事項:(1)B企業從A企業采購30000元的貨物一批,從A企業取得增值稅專用發票上注明貨物價款50000元,稅額6500元。(2)A與C未發生經濟業務,A企業向C企業開具一份增值稅專用發票,注明貨物價款5000元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:(1)A企業向B、C企業開具增值稅專用發票分別屬于什么行為?(2)假設A企業未就其虛開金額申報并繳納增值稅,A企業具上述增值稅專用發票應如何計算增值稅?(3)A企業開具上述增值稅專用發票的行為將會受到怎樣的行政處罰?(4)若B、C企業受到上述增值稅專用發票己申報抵扣,增值稅應如何處理,將會受到怎樣的行政處罰?
A、B、C企業均為增值稅一般納稅人,2021年5月發生以下事項:(1)B企業從A企業采購30000元的貨物一批,從A企業取得增值稅專用發票上注明貨物價款50000元,稅額6500元;(2)A與C未發生經濟業務,A企業向C企業開具一份增值稅專用發票,注明貨物價款500元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:上述發票均未申報并且未繳納增值稅)問題(1リ:A企業向B、C企業開具增值稅專用發票分別屬于什么行為?問題(2):A企業開具上述增值稅專用發票應如何計算增值稅?間題(3):A企業開具上述增值稅專用發票的行為將會受到怎樣的行政處罰?問題(4)若B、C企業收到上述增他群專用發票已申報抵扣,增值稅應如何處理,將會受到怎樣的行政處罰?
企業4月份發生運輸費用,運輸公司給企業開具增值稅專票。企業在4月份時勾選并申報入賬了該張增值稅專票,后來發現這張增值稅專票備注欄備注錯誤,5月份運輸公司沖紅了這張增值稅專票,然后重新開具了一張金額、稅額相同的增值稅專票。那么,企業在5月份時如何進行賬務處理?分錄該怎么做?
老師,出差過程中購買的電腦能否一并計入差旅費
個稅申報本月15號之前忘記申報,現在補要交罰款嗎
老師,請問如何理解第二條,比如4月收到稅務異常發票通知,那稅款所屬期是4月,5月申報4月增值稅時做進項轉出是嗎
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
8月收到的款。9月直接零申報了。這個月要怎么辦
沒有開票嗎? 那就做 借銀行 貸預收賬款/其他應付款
沒有開票。一般納稅人可以進項抵銷項。有進項沒銷項怎么弄
那就做 借銀行 貸其他應付款 有進項沒銷項可以計入待抵扣
進項先認證嗎
可以認證也可以不認證,都可以的
不認證的話。 增值稅申報表里進項留抵那里要填嗎!
不填寫,不認證就不填寫